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我们公司的:1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划,经部门领导、分管领导签字批准后,报办公室;2、办公室汇总各部门的办公用品计划,报总经理审批;3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品(我们公司是先欠账后付款)4、将采购的办公用品入库5、通知做出计划的部门领取办公用品(出库登记)6、根据办公用品计划,到财务部门填写费用支出审批单。经领导签字后,向指定商店或超市打款。7、开具发票。注:6和7顺序可以颠倒
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做过七年采购,任何采购流程都是,规定员工一个月中某一天可以申请采购下一个月的量,然后整理好了,让领导签字。签字后发送给合作商。合作商开票给财务。剩下就是财务和经销商之间的付款问题了。切记是规定员工一个月中的一天申请采购,不然很多员工每天都找你,给自己的麻烦很大。天津豪赢办公是你的选择。
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